大江网/赣州头条客户端讯 通讯员肖华斌报道:3月14日,赣州交控集团党委审计委员会召开第四次会议。集团党委书记、董事长、党委审计委员会主任李辉主持会议,党委审计委员会委员参加。
会上,与会人员听取集团2022年全面风险管理工作情况汇报和内审发现问题的整改落实进展情况汇报,审议并通过《关于调整中共赣州交通控股集团有限公司委员会审计委员会委员的事项》《赣州交通控股集团有限公司2023年内部审计工作计划》。李辉对集团内审工作给予充分肯定,并就如何做好新形势下的内部审计工作提出要求:要提高政治站位,做到围绕中心,服务大局。深刻理解和准确把握新时代、新特点、新使命、新要求,谋划部署集团审计工作。要依法履职尽职,拓展审计广度和深度,不断创新审计理念,做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”,推进审计全覆盖。要注重审计整改,实行整改问题清单化管理、项目化推进、台账化落实。落实联动协作抓整改,着力促进被审计单位完善管理制度、建立长效机制。
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